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内部控制

住友商事集团为继续成为能让所有利益相关方随时安心、信赖的企业集团,开展强化内部控制的工作。

内部控制

住友商事集团由5个事业部门和日本国内外的地区组织及遍布全世界的多个住商集团公司构成,在众多领域中开展着广泛的业务活动。这些业务活动只要是由住友商事集团组织开展,无论属于哪种行业,或在哪个地区,都必须保持一定水准以上的“业务质量”并不断提高,以满足所有利益相关方的期待。

为了加强内部控制所采取的措施和过程

财务报告

关于财务报告,住友商事集团遵守相关法令和会计准则,进行适时、妥善的披露。

关于与财务报告相关的内部控制,为了符合从2008年4月1日起施行的金融商品交易法规定的内部控制报告制度的要求,我们按照该法开展内部控制评估,对业务处理进行了改进。住友商事集团对于金融商品交易法规定的内部控制系统的整建和评估并不是单纯地为了满足法令的要求,而是也作为促进长期以来率先掌握社会动向开展提高业务质量活动的绝好机会,在全公司范围上下动员,积极推进。

信息管理

关于与开展业务相关的信息,信息管理者根据内容的重要性发出指示,对信息进行保密分类处理,致力于确保信息安全性以及有效的业务处理和信息的共享。

关于法定保存文件以及公司规定的内部管理方面的重要信息,由信息管理者按照规定的期限保存。关于除此以外的信息,由信息管理者决定是否保存和保存期限。关于应对来自外部以窃取及破坏公司信息为目的的攻击,应尽可能降低风险,除了采取系统方面的对策之外,还开展对员工的持续性教育培训,以及包括主要子公司在内的自我应对体制的确认和完善,同时也与外部专业机构协作,获得最新信息,采取妥善且有效的对策。

信息管理体制

内部监察

作为监察全公司业务的独立机构,设立了直属社长执行董事的内部监察部。

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